Faktúra 4240133
Dátum vyhotovenia:
17.7.2024
Faktúra doručená:
24.7.2024
Číslo zmluvy:
93/4/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie rohoží 17.06.2024 až 14.07.2024, 17.5 EUR
Názov položky:
Prenájom rohoží 17.06.2024 až 14.07.2024, 14.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
32,09 EUR
ceny sú vrátane DPH