Faktúra 4240090
Dátum vyhotovenia: 21.5.2024
Faktúra doručená: 21.5.2024
Číslo objednávky: 10/4/An/03/2024
Číslo zmluvy: 97/4/2022
Dodávateľ
E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Služby v oblasti VO - "Veľkoplošné vysprávky", 324 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
324,00 EUR
ceny sú vrátane DPH