Faktúra 4230088
Dátum vyhotovenia:
24.5.2023
Faktúra doručená:
1.6.2023
Číslo zmluvy:
93/4/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie rohoží 24.04.2023 až 21.05.2023, 16.22 EUR
Názov položky:
Prenájom rohoží 24.04.2023 až 21.05.2023, 13.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
29,76 EUR
ceny sú vrátane DPH