Faktúra 4230072
Dátum vyhotovenia: 4.5.2023
Faktúra doručená: 5.5.2023
Číslo zmluvy: 59/4/2021
Dodávateľ
SOAR sk, a.s.
Pri Rajčianke
010 01 Žilina
IČO: 50442201
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno, 41962.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
41 962,11 EUR
ceny sú vrátane DPH