Faktúra 4230051
Dátum vyhotovenia:
31.3.2023
Faktúra doručená:
6.4.2023
Číslo zmluvy:
59/4/2021
Dodávateľ
SOAR sk, a.s.
Pri Rajčianke
010 01 Žilina
IČO: 50442201
Pri Rajčianke
010 01 Žilina
IČO: 50442201
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno, 79158.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
79 158,37 EUR
ceny sú vrátane DPH