Faktúra 4220275
Dátum vyhotovenia:
4.1.2023
Faktúra doručená:
12.1.2023
Číslo zmluvy:
93/4/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie rohoží 05.12.2022 až 31.12.2022, 14.02 EUR
Názov položky:
Prenájom rohoží 05.12.2022 až 31.12.2022, 11.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25,73 EUR
ceny sú vrátane DPH