Faktúra 4220181
Dátum vyhotovenia:
26.9.2022
Faktúra doručená:
3.10.2022
Číslo objednávky:
37/4/An/05/2022
Číslo zmluvy:
3/4/2021
Dodávateľ
E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Služby v oblasti VO -"Súvislé opravy ciest II. a III.tr. dod.spôsobom 2022", 3192 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 192,00 EUR
ceny sú vrátane DPH