Faktúra 4220175
Dátum vyhotovenia: 30.9.2022
Faktúra doručená: 3.10.2022
Číslo zmluvy: 87/4/2021
Dodávateľ
TOP SERVIS IT s.r.o.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 09/2022, 127.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
152,44 EUR
ceny sú vrátane DPH