Faktúra 4210107
Dátum vyhotovenia: 28.5.2021
Faktúra doručená: 3.6.2021
Číslo objednávky: 21/4/An/03/2021
Číslo zmluvy: 3/4/2021
Dodávateľ
E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Služby v oblasti VO - Inertný posypový materiál - 1.časť VO, 1620 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 620,00 EUR
ceny sú vrátane DPH