Faktúra 4200230
Dátum vyhotovenia: 28.10.2020
Faktúra doručená: 29.10.2020
Číslo objednávky: 76/4/Hr/10/2020
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúško textilné biele, 312 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
312,00 EUR
ceny sú vrátane DPH