Faktúra 4200137
Dátum vyhotovenia: 31.7.2020
Faktúra doručená: 3.8.2020
Číslo zmluvy: 63/4/2019
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 07/2020, 168.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
202,31 EUR
ceny sú vrátane DPH