Faktúra 4200089
Dátum vyhotovenia: 30.4.2020
Faktúra doručená: 7.5.2020
Číslo zmluvy: 92/4/2020
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zemný plyn 04/2020 Trenčín - vyúčtovanie, 736.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
883,90 EUR
ceny sú vrátane DPH