Faktúra 4200061
Dátum vyhotovenia: 31.3.2020
Faktúra doručená: 7.4.2020
Číslo zmluvy: 92/4/2019
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zemný plyn 03/2020 - strednoodber TN, 664.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
797,03 EUR
ceny sú vrátane DPH