Faktúra 4190094
Dátum vyhotovenia:
30.6.2019
Faktúra doručená:
1.7.2019
Číslo zmluvy:
77/4/2018
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 06/2019, 137.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
165,01 EUR
ceny sú vrátane DPH