Faktúra 4180220
Dátum vyhotovenia: 31.12.2018
Faktúra doručená: 8.1.2019
Číslo zmluvy: 94/4/2018
Dodávateľ
GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Služby BOZP 11-12/2018, 3473.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 168,31 EUR
ceny sú vrátane DPH