Faktúra 4170240
Dátum vyhotovenia:
31.12.2017
Faktúra doručená:
4.1.2018
Číslo zmluvy:
73/4/2017
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 12/17, 118.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
142,75 EUR
ceny sú vrátane DPH