Faktúra 4170118
Dátum vyhotovenia: 19.7.2017
Faktúra doručená: 4.8.2017
Číslo zmluvy: 93/4/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie rohoží 07/17, 10.68 EUR
Názov položky:
Prenájom rohoží 07/17, 8.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19,13 EUR
ceny sú vrátane DPH