Faktúra 4170067
Dátum vyhotovenia: 1.5.2017
Faktúra doručená: 9.5.2017
Číslo zmluvy: 93/4/2012
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tel. hovory 04/17, 356.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
356,35 EUR
ceny sú vrátane DPH