Faktúra 4170026
Dátum vyhotovenia: 28.2.2017
Faktúra doručená: 6.3.2017
Číslo zmluvy: 66/4/2016
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 02/2017, 82.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
99,02 EUR
ceny sú vrátane DPH