Faktúra 3250154
Dátum vyhotovenia: 28.2.2025
Faktúra doručená: 4.3.2025
Číslo objednávky: 106/3/Lo/02/2025
Dodávateľ
Pneuservis Š. Humaj
Opatovská 9
97201 Bojnice
IČO: 17824613
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie - TN 857EV - str. PE, 64.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
79,88 EUR
ceny sú vrátane DPH