Faktúra 3250107
Dátum vyhotovenia: 17.2.2025
Faktúra doručená: 19.2.2025
Číslo zmluvy: 47/4/2024
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 1. - 15.2.2025, 267.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
329,15 EUR
ceny sú vrátane DPH