Faktúra 3250081
Dátum vyhotovenia: 30.1.2025
Faktúra doručená: 6.2.2025
Číslo objednávky: 42/3/Lo/01/2025
Číslo zmluvy: 25/4/2024
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery - str. NR, PE, 183.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
225,34 EUR
ceny sú vrátane DPH