Faktúra 3250071
Dátum vyhotovenia: 1.2.2025
Faktúra doručená: 5.2.2025
Číslo zmluvy: 0122041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pevná linka - 01/2025, 108.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
133,59 EUR
ceny sú vrátane DPH