Faktúra 3250051
Dátum vyhotovenia: 24.1.2025
Faktúra doručená: 30.1.2025
Číslo objednávky: 32/3/Ka/01/2025
Číslo zmluvy: 84/4/2024
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 409BT - str. BN, 834.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 026,51 EUR
ceny sú vrátane DPH