Faktúra 3250042
Dátum vyhotovenia: 26.1.2025
Faktúra doručená: 28.1.2025
Číslo objednávky: 35/3/Ši/01/2025
Dodávateľ
Peter GREGUŠ
Morovno 64
972 31 Ráztočno
IČO: 35385081
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odvoz drevnej hmoty - c. III/1784, 560 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
560,00 EUR
ceny sú vrátane DPH