Faktúra 3241196
Dátum vyhotovenia:
13.12.2024
Faktúra doručená:
16.12.2024
Číslo objednávky:
689/3/Ra/12/2024
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nákup mat. - oprava vozidiel a mech. - dielňa, 105.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
127,12 EUR
ceny sú vrátane DPH