Faktúra 3241137
Dátum vyhotovenia:
1.12.2024
Faktúra doručená:
3.12.2024
Číslo zmluvy:
RZTSK 2019/0846
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tel. hovory - mobily - 11/2024, 261.54 EUR
Názov položky:
Tel. hovory - mobily - 11/2024 - pohľ., 0.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
262,30 EUR
ceny sú vrátane DPH