Faktúra 3241134
Dátum vyhotovenia: 30.11.2024
Faktúra doručená: 3.12.2024
Číslo objednávky: 528/3/Lo/10/2024
Číslo zmluvy: 103/4/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Drvené kamenivo - str. PD, 509.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
610,96 EUR
ceny sú vrátane DPH