Faktúra 3241067
Dátum vyhotovenia: 13.11.2024
Faktúra doručená: 15.11.2024
Číslo objednávky: 605/3/Ka/11/2024
Číslo zmluvy: 98/4/2024
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 409BT - str. BN, 109.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
130,99 EUR
ceny sú vrátane DPH