Faktúra 3241035
Dátum vyhotovenia:
4.11.2024
Faktúra doručená:
11.11.2024
Číslo objednávky:
575/3/Lo/10/2024
Dodávateľ
STAVIS - Prievidza, spol. s r. o.
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - údržba krajnice III/1776 Kocurany, 411.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
411,36 EUR
ceny sú vrátane DPH