Faktúra 3240952
Dátum vyhotovenia: 16.10.2024
Faktúra doručená: 16.10.2024
Číslo zmluvy: 47/4/2024
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 1. - 15.10.2024, 786.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
944,15 EUR
ceny sú vrátane DPH