Faktúra 3240890
Dátum vyhotovenia:
24.9.2024
Faktúra doručená:
2.10.2024
Číslo objednávky:
489/3/Lo/09/2024
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - údržba vozidiel, mech. - str. PD,BN,PE,NR,NP, 402.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
482,96 EUR
ceny sú vrátane DPH