Faktúra 3240783
Dátum vyhotovenia: 3.9.2024
Faktúra doručená: 5.9.2024
Číslo objednávky: 468/3/Ra/08/2024
Číslo zmluvy: 37/4/2024
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 582BT - dielňa, 35.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
42,44 EUR
ceny sú vrátane DPH