Faktúra 3240768
Dátum vyhotovenia:
2.9.2024
Faktúra doručená:
4.9.2024
Číslo zmluvy:
47/4/2024
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 16. - 31.8.2024, 1310.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 572,10 EUR
ceny sú vrátane DPH