Faktúra 3240753
Dátum vyhotovenia: 14.8.2024
Faktúra doručená: 26.8.2024
Číslo zmluvy: 92/3/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom a pranie rohoží - /15.7.-11.8.2024/, 29.84 EUR
Názov položky:
Prenájom a pranie rohoží - /15.7.-11.8.2024/, 39.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
83,30 EUR
ceny sú vrátane DPH