Faktúra 3240662
Dátum vyhotovenia:
25.7.2024
Faktúra doručená:
31.7.2024
Číslo objednávky:
328/3/Lo/06/2024
Dodávateľ
Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zváraný 90 st. uhol na zvodnicu - c. II. a III. tr., 327.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
327,60 EUR
ceny sú vrátane DPH