Faktúra 3240640
Dátum vyhotovenia:
15.7.2024
Faktúra doručená:
18.7.2024
Číslo objednávky:
364/3/Lo/07/2024
Číslo zmluvy:
97/4/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výspravkový kameň - str. BN, 335.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
402,16 EUR
ceny sú vrátane DPH