Faktúra 3240639
Dátum vyhotovenia: 15.7.2024
Faktúra doručená: 18.7.2024
Číslo objednávky: 363/3/Lo/07/2024
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - c. III/1805 - str. NR, 229.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
229,81 EUR
ceny sú vrátane DPH