Faktúra 3240592
Dátum vyhotovenia:
29.6.2024
Faktúra doručená:
9.7.2024
Číslo objednávky:
354/3/Vn/06/2024
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava mosta - Solka - str. NP, 426.9 EUR
Názov položky:
Materiál - oprava mosta - Solka - str. NP, 85.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
512,41 EUR
ceny sú vrátane DPH