Faktúra 3240586
Dátum vyhotovenia:
17.6.2024
Faktúra doručená:
9.7.2024
Číslo objednávky:
268/3/Lo/05/2024
Číslo zmluvy:
65/4/2023
Dodávateľ
MADAST s.r.o.
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mazivá - vozidlá - str. PD, NP, NR, PE, BN, 2684.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 221,16 EUR
ceny sú vrátane DPH