Faktúra 3240569
Dátum vyhotovenia: 27.6.2024
Faktúra doručená: 3.7.2024
Číslo objednávky: 353/3/Kl/06/2024
Číslo zmluvy: 37/4/2024
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 582BT - str. PD, 2177.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 613,42 EUR
ceny sú vrátane DPH