Faktúra 3240500
Dátum vyhotovenia: 31.5.2024
Faktúra doručená: 7.6.2024
Číslo objednávky: 282/3/Lo/05/2024
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba CK - str. PD, NR, NP, BN, PE, 374.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
449,91 EUR
ceny sú vrátane DPH