Faktúra 3240497
Dátum vyhotovenia:
29.5.2024
Faktúra doručená:
6.6.2024
Číslo objednávky:
255/3/Kl/05/2024
Dodávateľ
JV AUTO Nitrianske Rudno, s.r.o.
Hlavná 23
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 52804682
Hlavná 23
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 52804682
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Opravy, montážne a servisné práce - vozidlá - str. PD, NP, 441.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
530,20 EUR
ceny sú vrátane DPH