Faktúra 3240493
Dátum vyhotovenia: 1.6.2024
Faktúra doručená: 6.6.2024
Číslo zmluvy: 0122041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pevná linka - 05/2024, 105.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
126,96 EUR
ceny sú vrátane DPH