Faktúra 3240483
Dátum vyhotovenia:
31.5.2024
Faktúra doručená:
5.6.2024
Číslo objednávky:
233/3/Vn/05/2024
Dodávateľ
Stavivá Trenčín, s r.o.
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba mostov, 4825.38 EUR
Názov položky:
Materiál - údržba mostov - prenos DP, 8.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 833,88 EUR
ceny sú vrátane DPH