Faktúra 3240464
Dátum vyhotovenia:
26.5.2024
Faktúra doručená:
4.6.2024
Číslo objednávky:
237/3/Hr/05/2024
Dodávateľ
Peter Čuga - KOMINÁR
Kútovská ulica 940/11
971 01 Prievidza
IČO: 52586324
Kútovská ulica 940/11
971 01 Prievidza
IČO: 52586324
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Revízie a čistenie komínov a dymovodov - str. PD,NR,NP,PE,BN, 310 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
310,00 EUR
ceny sú vrátane DPH