Faktúra 3240431
Dátum vyhotovenia:
17.5.2024
Faktúra doručená:
21.5.2024
Číslo objednávky:
247/3/Vn/05/2024
Číslo zmluvy:
34/4/2024
Dodávateľ
KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 473EO - str. NP, 3192 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 830,40 EUR
ceny sú vrátane DPH