Faktúra 3240422
Dátum vyhotovenia: 9.5.2024
Faktúra doručená: 14.5.2024
Číslo objednávky: 206/3/Lo/04/2024
Číslo zmluvy: 30/4/2024
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia - str. PD,PE,BN, 8239 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 886,80 EUR
ceny sú vrátane DPH