Faktúra 3240332
Dátum vyhotovenia: 12.4.2024
Faktúra doručená: 18.4.2024
Číslo zmluvy: 98/4/2023
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné kupóny - 04/2024, 785.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
785,71 EUR
ceny sú vrátane DPH