Faktúra 3240309
Dátum vyhotovenia:
27.3.2024
Faktúra doručená:
9.4.2024
Číslo zmluvy:
92/3/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom a pranie rohoží - 26.2.-24.3.2024, 29.84 EUR
Názov položky:
Prenájom a pranie rohoží - 26.2.-24.3.2024, 19.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
59,56 EUR
ceny sú vrátane DPH